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Actualización 2025-Noviembre-04
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=== <big>Funcionalidades y mejoras</big> === == Facturación == === 🧾Documentos === ==== Facturación electrónica ==== '''Tipo de cambio:''' Ajuste en identificación tributaria '''Descripción:''' Se implementó una mejora en el proceso de '''envío de facturas electrónicas''', relacionada con el tipo de identificación del tercero. 📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Factura Electrónica '''Nuevo comportamiento:''' Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes '''tipos de identificación tributaria''': * Cédula de extranjería ('''código 22''') * Pasaporte ('''código 41''') * Documento de identificación extranjero ('''código 42''') * NIT de otro país ('''código 50''') El sistema reportará en la factura electrónica '''el código interno del tercero''', si este se encuentra definido. En caso de que '''no exista código interno''' o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el '''NIT''' como identificador. Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica. [[File:Tributaria pyme.gif|center]] ==== '''Sector Salud''' ==== '''Descripción:''' Se implementó una funcionalidad que permite '''asignar automáticamente los valores de salud''' en las facturas de venta correspondientes al '''sector salud'''. 📍 '''Configuración:''' Configuración > Configuración Comercial> Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud Se creó la opción '''“Asignar valores a nuevos documentos”''', cuyo valor por defecto es '''No'''. 📍 '''Aplica en:''' Documentos el sector salud '''Comportamiento:''' * Al '''crear un nuevo documento electrónico''' con la opción ''Sector Salud'' activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente: ** '''Código MIPRES:''' desde los datos de la empresa. ** '''Modalidad y cobertura:''' desde la configuración de valores del sector salud. ** '''Fecha de inicio y fin de periodo:''' según la fecha de la factura. * Al '''modificar una factura''' y activar la opción ''Sector Salud'', el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento. [[File:Sector salud 1 pyme.gif|center]] ==== '''Auditorías''' ==== '''Tipo de cambio:''' Ampliación de registros de auditoría '''Descripción:''' Se realizó una revisión general del sistema y se '''agregaron las auditorías faltantes''' para garantizar un control más completo sobre las operaciones realizadas en los documentos e ítems. 📍 '''Ruta:''' Contabilidad> Auditorías > Manejo de logs '''Acciones que ahora generan registro de auditoría:''' * '''Agregar ítem''' * '''Modificar ítem''' * '''Eliminar ítem''' * '''Agregar documento''' * '''Modificar documento''' * '''Eliminar documento''' * '''Pagar documento''' * '''Reversar documento''' * '''Contabilizar documento''' Con este ajuste, el sistema amplía la trazabilidad y permite una supervisión más precisa de las actividades de los usuarios sobre los documentos. [[File:Auditorias2.jpg|center|800x800px]] ==== '''Sector Transporte''' ==== '''Descripción:''' Se incorporaron nuevos campos relacionados con el '''sector transporte''', con el fin de ampliar la información disponible para los reportes y procesos asociados. 📍 '''Ruta:''' Reportes > Sector Transporte '''Campos nuevos:''' * '''Número de Radicado''' * '''Número de Remesa''' * '''Peso Transportado''' * '''Unidad de Medida''' * '''Valor del Flete''' Este ajuste permite generar reportes más completos y precisos para la gestión logística y contable del transporte. [[File:Sector transportepyme.gif|center]] ==== '''Ítems facturas''' ==== '''Descripción:''' Se implementó una nueva configuración que permite '''definir el límite máximo de ítems por factura''', con el fin de mejorar el control y rendimiento en el proceso de facturación. 📍 '''Ruta de configuración:''' Configuración > Configuración comercial> Pestaña Varios > Límite de ítems por factura ''(Valor por defecto: 1000 ítems)'' '''Comportamiento funcional:''' * Al '''crear una factura''', el sistema valida que la cantidad de ítems no supere el límite configurado. * Si se intenta agregar un ítem que excede el límite, el sistema muestra un '''mensaje de advertencia'''. * Si el usuario se encuentra dentro de la captura de ítems y se alcanza el límite, el '''botón “Modificar” se inhabilita''' y aparece una advertencia visual. * Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado. [[File:Items pyme.gif|center]] === '''Kits''' === '''Descripción:''' Se implementó una mejora en el proceso de '''registro de ítems tipo kit'''. Cuando el kit contiene uno o más '''componentes que requieren lote''', el sistema ahora muestra una '''ventana de selección de lotes''' para asignarlos a cada componente. 📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Registro de Ítems (Kits) El '''documento de explosión de kits''' conservará el '''lote asignado''' a cada componente, garantizando trazabilidad y control en el manejo de inventarios con lotes. [[File:Kits pyme.gif|center]] == Pos == === '''Separados''' === '''Descripción:''' Se implementó la funcionalidad que permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros. 📍 '''Configuración:''' Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS '''Nuevas opciones disponibles:''' * '''Concepto anular separados''' * '''Patrón anular separados''' [[File:Se.jpg|center|800x800px]] 📍 '''Aplicación:''' Pos > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado '''Comportamiento funcional:''' * El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''. * Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular. * Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones: ** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''. ** '''Elimina''' los registros de los productos separados. ** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''. ** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado. ** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''. '''Restricciones:''' * No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''. Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados. [[File:Separados pyme.gif|center]] === Módulo: Configuración / Formas de Pago por Bodega === '''Descripción:''' Se implementó la funcionalidad que permite '''restringir las formas de pago y las cuentas bancarias por bodega''', con el objetivo de controlar qué medios de pago están disponibles en cada punto de operación. 📍 '''Ruta de configuración:''' Configuración > Formas de Pago por Bodega y Formas de Pago por caja/bancos '''Comportamiento funcional:''' * Si '''no se selecciona ninguna bodega''', el sistema permite '''todas las formas de pago'''. * Si '''se seleccionan bodegas específicas''', solo estarán habilitadas las seleccionadas. * Los '''usuarios administradores''' visualizan '''todas las formas de pago y cuentas bancarias''' sin restricción. * En los '''parámetros de facturación''', se agregó un ajuste para '''mostrar formas de pago en egresos'''. * La restricción aplica también al '''ingresar manualmente una forma de pago''', garantizando el control por bodega. 📍 '''Aplica en los siguientes procesos:''' * '''Documentos''' – al definir o seleccionar forma de pago (incluye pagos con F8). * '''Cuentas por Pagar (CxP):''' Cuentas por Pagar > Pagos (Comprobantes de Egreso) * '''Cuentas por Cobrar (CxC):''' Cuentas por Cobrar > Recibos de Caja * '''POS:''' POS > Movimiento > Recibos de Caja (Ingresos POS) [[File:Formas de pago pyme.gif|center]] == Nomina == === '''Empleados''' === '''Descripción:''' Se implementó la funcionalidad para '''asignar conceptos fijos automáticamente al crear un nuevo empleado'''. ''(No aplica al modificar o duplicar empleados y no requiere configuración adicional.)'' 📍 '''Ruta:''' Nómina > Empleados > Adicionar '''Conceptos asignados automáticamente:''' * '''Salario:''' tomado de Registro de Control > Salario > Concepto Salario, para todos los empleados. * '''Auxilio de Transporte:''' se asigna si el salario es '''menor a dos SMMLV''', según la configuración. * '''Salud:''' según la '''EPS''' asociada, solo si cotiza a salud y el tipo de cotizante no corresponde a estudiantes, jornales o afiliados subsidiados. * '''Pensión:''' según la '''entidad de pensión''' asignada, aplicando únicamente a cotizantes obligados (excluye aprendices, pensionados, extranjeros y otros tipos exceptuados). '''Datos registrados en los conceptos fijos:''' Cantidad = 0, Valor = 0, Periodo de ejecución = Todos, Concepto aplicable a cualquier periodo. [[File:Conceptos pyme.gif|center]] == Otros == '''Tipo de cambio:''' Desarrollos y mejoras técnicas generales '''Descripción:''' Se implementaron diversos ajustes y desarrollos orientados a la estabilidad, integración y expansión de funcionalidades del sistema: * '''Desarrollo para descarga de instaladores:''' permite la instalación local del sistema de forma más ágil y segura. * '''API de integración:''' habilita la comunicación entre el software de '''Ingeniería Apropiada''' y el sistema '''Oceanic'''. * '''Portal del Empleado:''' control y gestión de contratos. * '''Sincronización Fuerza de Ventas:''' corrección de error en el proceso de sincronización. * '''Dblink:''' conexión y sincronización con la '''página web 2'''. * '''Ajustes técnicos adicionales''' relacionados con procesos internos del sistema.
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