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Pagos CXP
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=== 1) 驴Qu茅 hace? === Permite realizar pagos de las obligaciones creadas en el m贸dulo de Cuentas por Pagar. === 2) 驴En d贸nde est谩 ubicada? === Se puede acceder a esta funcionalidad en la siguiente opci贸n: * ERPPyme * Cuentas por Pagar * Movimiento * Pagos [[File:Pagos cxp 1.png|center]] === 3) 驴 C贸mo se configura? === El sistema permite realizar pagos de obligaciones utilizando los siguientes medios: (Resaltados en amarillo en la Ilustraci贸n 1) * Cheque. * Transferencia bancaria. * Efectivo. Luego de seleccionar una de estas opciones, el sistema desplegar谩 una ventana como la que se muestra en siguiente ilustraci贸n: [[File:CXP.png|center]] En esta ventana, el sistema permite realizar las siguiente operaciones sobre las obligaciones: * Incluir Obligaci贸n: Permite agregar una obligaci贸n pendiente de pago. * Fijar C. Egreso: Permite definir un 煤nico comprobante de egreso para todas las obligaciones que se incluyan para pago. * Fijar Cheque: Permite definir un 煤nico n煤mero de cheque para todas las obligaciones que se incluyan para pago. * Fijar Descuento: Permite ingresar un porcentaje de descuento al saldo de la obligaci贸n. * Fijar Fecha: Permite ingresar una fecha en la cu谩l se realiza el pago de las obligaciones. * Excluir Obligaci贸n: Elimina la obligaci贸n de la lista. * '''Un movimiento por proveedor:''' Esta funcionalidad solo se muestra si en la configuraci贸n de: Cuentas por pagar/Registro de control/Pesta帽a 'Pago obligaciones'/Modo contabilizar 'Totalizado (Un unico movimiento)' Esta marcado. Al marcar la opci贸n en pagos 'Un movimiento por proveedor ' va a poder generar un movimiento al banco/caja por cada proveedor. Igualmente, se permite establecer manualmente una cantidad de descuento dando clic en el campo deseado de la columna Descuento. Al dar click en el bot贸n "Incluir Obligaci贸n", se despliega la ventana que se muestra en la Ilustraci贸n 3, desde donde se permite seleccionar las obligaciones a pagar [[File:Pagos cxp 3.png|center]] Seleccione el proveedor y haga doble clic sobre la obligaci贸n a cancelar y/o abonar, para agregarla al pago. Se debe dar clic en "Salir", una vez se hayan seleccionado las obligaciones para pago.聽 Despu茅s, el sistema desplegar谩 la lista de Obligaciones seleccionadas, se debe dar el valor del abono as铆 como el valor de descuentos e intereses en caso de haberlos, ahora se hace clic en Pagar (F2) para terminar el proceso. ==== Envi贸 de correo:[edit | edit source] ==== Despu茅s de incluir la obligaci贸n a pagar y hacer el pago se enviara un correo al tercero de la obligaci贸n si este tiene correo configurado. Se enviara seg煤n este marcada las siguientes opciones: * Generar un cheque por factura: Si esta opci贸n se encuentra聽 marcada a la hora de realizar le pago, si existen varias facturas a pagar enviara un correo por cada factura. * Generar un cheque por proveedor: Si esta opci贸n se encuentra marcada a la hora de realizar el pago, si existen varias facturas del mismo proveedor solo se enviara un correo por proveedor. * Generar un cheque 煤nico: Si esta opci贸n se encuentra marcada a la hora de realizar el pago, si existen varias facturas solo genera un correo 煤nico tomando la primer factura de la lista. '''NOTAS:''' # Para realizar descuentos e intereses al pagar una obligaci贸n deber谩 agregar el valor correspondiente en estas columnas, adem谩s se debe configurar en el registro de control (ver Ilustraci贸n 4) la cuenta para descuentos y la cuenta para intereses. # Al realizar un pago (y llevar a contabilidad), los movimientos en el documento contable quedan registrados con el centro de costo en el siguiente orden: * Para los movimientos diferentes de banco/caja (como la cuenta por pagar, inter茅s, descuentos), toma el centro de costo de la obligaci贸n. * Para los movimientos del banco/caja, se toma el centro de costos seg煤n la configuraci贸n en el registro de control (ver Ilustraci贸n 4), as铆: # Si selecciona un centro de costo en la ventana de pagos, este ser谩 asignado. # Si tiene definido tomar el centro de costo de la bodega asociada al usuario, se usar谩 el centro de costo all铆 definido. # Si tiene definido tomar el centro de costo de la obligaci贸n, se presentan dos posibles casos: a- Si el modo es detallado, o es totalizado y se defini贸 generar un cheque por obligaci贸n, se asigna el centro de costo de cada obligaci贸n. b- Caso contrario, se deber谩 agregar un centro de costo en la ventana de pagos y este ser谩 el asignado. '''NOTA:''' En el caso particular contabilizaci贸n totalizada y generando un cheque 煤nico o por proveedor (caso 3.b), se tomar谩 el centro de costo de la obligaci贸n SI y solo SI todas las obligaciones (cheque 煤nico) y todas las del mismo proveedor (cheque por proveedor) tienen el mismo centro de costo. [[File:Pagos cxp 4.png|center]] ==== Anular/eliminar pagos ==== El sistema permite anular y eliminar pagos desde la opci贸n "Pagos realizados" localizada donde se muestra en la siguiente Ilustraci贸n: [[File:Pagos cxp 6.png|center]] Una vez se accede a esta opci贸n el sistema desplegar谩 una ventana como la de la Ilustraci贸n 6 desde de donde se permite visualizar detalles sobre los pagos realizados: Filtrar obligaciones: El sistema permite filtrar obligaciones utilizando los siguientes criterios: * Cuentas * Periodo de pago * Estado: (Activos, anulados, todos) Clase (Anticipos, legalizaciones, cruce de cuentas, todos) * Ver comprobante de Egreso del pago * Ver informaci贸n contable [[File:Pagos cxp 7.png|center]] ==== Anular/Eliminar Comprobante de egreso ==== El sistema permite las operaciones e Eliminaci贸n y anulaci贸n de comprobantes de egreso desde las opciones ubicadas donde muestra la siguiente ilustraci贸n [[File:Pagos cxp 8.png|center]] En caso de eliminar o anular un comprobante de egreso, el sistema despliega las ventanas de las ilustraciones 8 y 9.Donde聽 se solicitan los datos: * Tipo de pago: Cheque, Transferencia bancaria 贸 efectivo * Cuenta a trav茅s de la cual se realiz贸 el pago * N煤mero del cheque a eliminar/anular (el sistema permite hacerlo por rango de cheques, para esto deber谩 seleccionar la opci贸n de rango e ingresar los n煤meros inicial y final) y en caso de anulaci贸n el motivo por la que se realiza esta operaci贸n. [[File:Pagos cxp 9.png|center]] [[File:Pagos cxp 10.png|center]] El sistema permite la opci贸n de anular un comprobante de egreso que a煤n no se ha efectuado por el sistema, al ingresar a esta opci贸n el sistema muestra la ventana de la siguiente ilustraci贸n. [[File:Pagos cxp 11.png|center]] El sistema solicitar谩 la fecha de anulaci贸n, el n煤mero del comprobante de egreso, tipo de pago, cuenta bancaria, n煤mero de cheque y proveedor, al realizar esta acci贸n el sistema crear谩 un pago con estos datos y lo anular谩. === 4) 驴En d贸nde tiene efecto? === Los pagos quedar谩n registrados en Cuentas por pagar/Pagos realizados (ver la siguiente ilustraci贸n), all铆 podr谩 buscar y filtrar los pagos realizados por fecha, tambi茅n podr谩 anular y eliminar pagos, as铆 como realizar [[Cambio de obligaci贸n|Cambios de obligaci贸n]] '''NOTA:''' Si se elimina o anula un pago la obligaci贸n original volver谩 a su saldo original. [[File:Pagos cxp 12.png|center]] === 5) Contenido relacionado === [[Bancos y cajas]] [[Cambio de obligaci贸n]] [[Cruce anticipos(CXP)|Cruce anticipo - CXP]] [[Operaci贸n confirming|Operaci贸n Confirming]] Descuentos financieros Los descuentos financieros se aplicaran al momento de realizar la factura de venta o pago a proveedores de la factura de compra [[Category:Cuentas por pagar (CXP)]]
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