Aprobación de documentos: Difference between revisions
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#* Verde → Aprobado | #* Verde → Aprobado | ||
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=== 🔁 Reversar documentos === | === 🔁 Reversar documentos === | ||
Cuando un documento está '''aprobado''' o '''rechazado''', se habilita el botón '''Reversar'''. | Cuando un documento está '''aprobado''' o '''rechazado''', se habilita el botón '''Reversar'''. | ||
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* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''. | * Permite devolver el documento al estado ''En digitación''. | ||
* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar. | * Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar. | ||
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=== 🧾 Log de aprobación === | === 🧾 Log de aprobación === | ||
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# La información principal del documento. | # La información principal del documento. | ||
# El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso. | # El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso. | ||
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=== 📤 Solicitar aprobación === | === 📤 Solicitar aprobación === | ||
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* Ingrese una observación (opcional). | * Ingrese una observación (opcional). | ||
* Presione '''Aceptar''' para enviar el documento a aprobación. | * Presione '''Aceptar''' para enviar el documento a aprobación. | ||
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Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo. | Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo. | ||
=== ✅ Aprobar o rechazar documentos === | === ✅ Aprobar o rechazar documentos === | ||
# Haga clic en '''Aprobar/Rechazar'''. | #Haga clic en '''Aprobar/Rechazar'''.[[File:Aprobación de documentos1 pyme 6.gif|center]] | ||
# Se abrirá una ventana con la información del documento. | # Se abrirá una ventana con la información del documento. | ||
# '''Aprobar:''' Confirma la aprobación. | # '''Aprobar:''' Confirma la aprobación. | ||
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➡️ '''(Menú de tres puntos) → Aprobar documentos''' | ➡️ '''(Menú de tres puntos) → Aprobar documentos''' | ||
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Desde esta ventana se pueden '''consultar, aprobar o rechazar''' documentos según su estado. | Desde esta ventana se pueden '''consultar, aprobar o rechazar''' documentos según su estado. | ||
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# '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado. | # '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado. | ||
# '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados. | # '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados. | ||
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== 📝 Notas importantes == | == 📝 Notas importantes == | ||
Latest revision as of 21:19, 9 October 2025
🎯 Propósito de la funcionalidad[edit | edit source]
Esta funcionalidad permite configurar y controlar los flujos de aprobación que deben seguir los documentos en el sistema.
Con ella, las empresas pueden definir quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos.
🧭 Ruta de acceso[edit | edit source]
Módulo ERPPyme
➡️ ERPPyme → Facturación → Documentos
⚙️ Configuración de la funcionalidad[edit | edit source]
Antes de usar la aprobación de documentos, se deben definir los flujos de aprobación que establecerán los pasos y usuarios autorizados.
🧩 Definir flujos de aprobación[edit | edit source]
Ruta:
➡️ ERPPyme→ Facturación → Flujo aprobación documentos
Al ingresar, se abre la ventana donde se crean, modifican o eliminan los flujos.
Opciones disponibles[edit | edit source]
- Adicionar: Crea un nuevo flujo.
- Ingrese el nombre del flujo en Descripción y haga clic en Guardar.
- ⚠️ Si el campo está vacío o el nombre ya existe, el sistema no permite guardar.
- Modificar: Cambia la descripción del flujo seleccionado.
- Eliminar: Elimina un flujo, siempre y cuando no tenga procesos asociados.
- Listado: Muestra los flujos creados con su código y descripción.
- Ver procesos del flujo: Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.
🔁 Configurar procesos del flujo[edit | edit source]
En esta pantalla se definen los pasos o niveles por los cuales pasará un documento hasta ser aprobado o rechazado.
Opciones:
- Adicionar: Permite crear un nuevo proceso dentro del flujo.
- Ingrese una descripción y seleccione los usuarios autorizados.
- Haga clic en Guardar.
- 💡 Se pueden asignar varios usuarios; basta con que uno apruebe o rechace para avanzar al siguiente paso.
- Modificar: Edita la información del proceso seleccionado.
- Eliminar: Borra el proceso seleccionado.
- Listado: Muestra todos los procesos creados dentro del flujo.
- Orden: Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.
📄 Asociar el flujo al tipo de documento[edit | edit source]
Ruta:
➡️ Facturación→ Tipos de documentos
- Seleccione el tipo de documento a configurar.
- En la pestaña Otros, ubique la opción Flujo de aprobación de documentos asociado.
- Seleccione el flujo que desea usar.
💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.
🚀 Uso de la funcionalidad[edit | edit source]
Cuando el flujo ya está configurado y asociado, el sistema mostrará la información de aprobación dentro de los documentos.
Al crear un documento, en la parte superior aparecerá el cuadro “Aprobación de documentos”, con la siguiente información:
- Flujo: Nombre del flujo asociado.
- Proceso: Muestra el proceso actual.
- Estado: Indica el estado del proceso con los siguientes colores:
- Gris → En digitación
- Amarillo → En espera de aprobación
- Verde → Aprobado
- Rojo → Rechazado
🔁 Reversar documentos[edit | edit source]
Cuando un documento está aprobado o rechazado, se habilita el botón Reversar.
- Permite devolver el documento al estado En digitación.
- Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.
🧾 Log de aprobación[edit | edit source]
En el campo Estado, al hacer clic en el botón de tres puntos (…) se abre la ventana “Log aprobación Documento”, donde se puede ver:
- La información principal del documento.
- El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.
📤 Solicitar aprobación[edit | edit source]
En la parte superior del documento, haga clic en Acción → Solicitar aprobación.
- Ingrese una observación (opcional).
- Presione Aceptar para enviar el documento a aprobación.
Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.
✅ Aprobar o rechazar documentos[edit | edit source]
- Haga clic en Aprobar/Rechazar.
- Se abrirá una ventana con la información del documento.
- Aprobar: Confirma la aprobación.
- Si hay más procesos, pasa al siguiente en espera.
- Si es el último, el documento queda aprobado.
- Rechazar: Confirma el rechazo.
- El documento queda rechazado incluso si hay procesos posteriores.
⚠️ Solo los usuarios asignados en el flujo pueden realizar estas acciones.
📋 Vista general – Aprobación de documentos[edit | edit source]
Ruta:
➡️ (Menú de tres puntos) → Aprobar documentos
Desde esta ventana se pueden consultar, aprobar o rechazar documentos según su estado.
Funcionalidades principales[edit | edit source]
- Rango de fechas: Define el periodo de búsqueda.
- Filtros:
- Por aprobar/rechazar
- Aprobados
- Rechazados
- Consultar: Muestra los documentos según el filtro.
- Listado: Presenta los documentos con su información básica.
- La columna Impreso indica si el documento ha sido impreso.
- Aprobar/Rechazar: Permite ejecutar la acción directamente.
- Excel: Exporta los resultados a una hoja de cálculo.
- Doble clic: Abre el documento seleccionado.
- Imprimir: Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.
📝 Notas importantes[edit | edit source]
- En la lista de documentos por aprobar se muestra la observación del proceso anterior.
- Un usuario solo puede rechazar un documento si está asignado en todos los flujos del mismo.
- Si un documento se genera a partir de otro que requiere aprobación, solo se podrán usar documentos aprobados.
📱 Integración con Fuerza de Ventas[edit | edit source]
Cuando se envía un pedido desde la aplicación Fuerza de Ventas, y este tiene flujos definidos en el ERP, al ser procesado por la pasarela el documento quedará automáticamente en “Esperando aprobación”.











